/ Gemeente · gelderland

Arnhem

Arnhem is de hoofdstad van Gelderland, gelegen aan de Rijn, bekend om de Slag om Arnhem, Burgers Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum. Dertiende gemeente van Nederland.

Inwoners
165.000
77.989 huishoudens
Oppervlakte
101,5 km²
Gemeente sinds 1233
Aanbestedingen
0
waarvan 0 lopend
Gegund / geraamd
€ 0
/ Organisatie & begroting 2025
Totale lasten
€ 900,0 mln
/ Verdeling over programma's
Lasten per programma€ 0
1Veiligheid

Openbare orde, veiligheid en handhaving.

2Gezond en Actief

Zorg, welzijn, sport, jeugd en onderwijs.

3Werk en Inkomen

Werk, inkomen, armoede en participatie.

4Leefomgeving

Openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid en milieu.

5Cultuur, Recreatie en Economie

Cultuur, economie en toerisme.

6Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

Ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw en grondbeleid.

7Bestuur en Organisatie

Gemeentelijk bestuur, dienstverlening en overhead.

8Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeentefonds, belastingen en treasury.

Totaal begroting 2025

Programma-indeling is gemeente-specifiek en dus niet vergelijkbaar tussen gemeenten. Voor vergelijking gebruik je BBV-taakvelden (44 gestandaardiseerde categorieën via Iv3-rapportage aan CBS) — die komen in een volgende versie.

/ Financiële gezondheid

Schuld & eigen vermogen

BBV verplicht elke gemeente haar financiële positie te rapporteren via vijf kengetallen. Twee zijn cruciaal: netto schuldquote (hoeveel schuld t.o.v. exploitatie) en solvabiliteitsratio (hoeveel eigen vermogen als buffer).

Netto schuldquote
76,0%
Gezond
Gecorrigeerd (excl. verstrekte leningen): 73,0%

Langlopende schuld minus liquide middelen, als percentage van het exploitatietotaal.

Solvabiliteitsratio
27,0%
Matig

Eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger, hoe meer financiële buffer.

VNG signaleringswaarden: Gezond Matig (schuldquote 90-130%, solvabiliteit 20-30%) Zorgelijk (schuldquote >130%, solvabiliteit <20%)
/ BBV-taakvelden · vergelijkbaar tussen gemeenten

Elke gemeente MOET haar begroting indelen in deze 44 vaste taakvelden (Iv3-rapportage aan CBS). Zo kun je later zien welke gemeente relatief meer uitgeeft aan jeugdhulp, OZB opbrengt of uitgeeft aan wegen — apples to apples.

Inkomsten (groep 0: dekkingsmiddelen)
+€ 541,3 mln
Uitgaven (groepen 1-8)
−€ 546,1 mln
Waar gaan de uitgaven heen?€ 546,1 mln totaal
6%
14%
66%
6.1Samenkracht en burgerparticipatie−€ 33,7 mln
6.2Toegang en eerstelijnsvoorzieningen−€ 27,1 mln
6.3Inkomensregelingen−€ 41,3 mln
6.4WSW en beschut werk−€ 41,2 mln
6.5Arbeidsparticipatie−€ 17,4 mln
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)−€ 15,5 mln
6.71Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO)−€ 48,5 mln
6.72Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugd)−€ 46,8 mln
6.73Jeugdhulp met verblijf−€ 17,6 mln
6.74Jeugdhulp behandeling GGZ−€ 11,4 mln
6.81Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)−€ 51,5 mln
6.82Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd)−€ 6,8 mln

Saldi conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Positief = netto inkomsten uit dat taakveld, negatief = netto uitgave.

Bron: 2025 Programmabegroting () ↗

/ Aanbestedingen
Geen aanbestedingen in deze categorie.